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集团召开2022年内部审计工作会议

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集团召开2022年内部审计工作会议

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1月14日,集团召开2022年内审工作会议,总结2021年内部审计工作,安排部署2022年工作任务。集团党委副书记、董事、副总经理胡元桥,外部董事、财务总监齐宗弟出席会议。

      会上,各直属企业汇报了内审工作开展情况。会议要求,2022年集团内审工作要紧紧围绕服务集团发展战略,充分发挥内审监督职能,将各企业的经济运行综合评价作为内审工作的重点,扩大重点审计范围,加强合规性审查,通过内审提高财务质量、促进经营管理,为集团持续健康发展保驾护航。

 

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